Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerrero Rivera, Absalón Wilberto | - |
dc.contributor.author | Terán Delgado, Elsy Dolores | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T21:25:31Z | - |
dc.date.available | 2017-04-21T21:25:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3351 | - |
dc.description.abstract | "El presente trabajo nace como parte del examen Complexivo con la finalidad de aplicar investigación y demostrar las habilidades adquiridas durante estos 4 años en la Carrera de Contaduría Pública y Auditoría CPA. Estructurada de la siguiente manera: Capítulo I. Contiene el planteamiento del problema que se enfoca en la carencia de procesos o protocolos para salvaguardar el dinero que recauda la empresa DEVIES CORP S.A. de las ventas al por menor y mayor, siendo este segundo su principal fuente de ingresos. Capítulo II. Comprende el marco teórico y referencial que permite adquirir información básica y conceptual del control interno, sus principales componentes, así como las características que debe contener un papel de trabajo, fuente de evidencia para el auditor; esta información fue recabada de libros, páginas web, tesis con temas referentes a la investigación. Capítulo III. Es la propuesta que consistió en estructurar cuestionarios de control interno que se enfocará a obtener evidencia suficiente y contundente sobre el manejo de la cuenta caja, además la reducción de las deficiencias operativas y maximizar la eficiencia operativa de DEVIES CORP S.A, por la utilización de procesos con sus respectivos flujogramas para visualizar la ruta del control a aplicar." | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Control Interno | es_ES |
dc.subject | Organización | es_ES |
dc.subject | Salvaguardar | es_ES |
dc.subject | Monitoreo | es_ES |
dc.title | Control interno a la cuenta caja en "Devies Corp S A" de la Ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0603274994 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTROL INTERNO A LA CUENTA CAJA EN “DEVIES CORP S.A” DE LA CIUDAD DE MILAGRO.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 146.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License