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Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2114
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dc.contributor.advisorTejada Escobar, Freddy Javier-
dc.contributor.authorZambrano Rodríguez, Eugenio David-
dc.date.accessioned2016-01-27T18:53:28Z-
dc.date.available2016-01-27T18:53:28Z-
dc.date.issued2011-01-
dc.identifier.urihttp://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2114-
dc.description.abstractEl presente trabajo es realizado en una empresa que fue constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas e inscrito en el Registro Mercantil. Las oficinas administrativas y actividades principales de la Compañía son desarrolladas en la ciudad de Duran que consiste en la compra venta, comercialización e importación de frutas en la cual se evaluaron ciertos procesos de control interno contable para los ingresos-egresos, compras, ventas. La evaluación del control interno contable se la hace a través de pruebas selectiva, el cual nos brinda un marco de referencia para hacer esta evaluación en base a cinco componentes; ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión y monitoreo. Para hacer esta evaluación se utilizan técnicas estadísticas como el muestreo en la auditoría en pruebas de cumplimiento para las actividades de control lo cual se sustenta en Normas de Auditoría existentes, también se utilizan cuestionarios y por último la observación y constatación directa. El propósito de este trabajo es calificar el sistema de control interno contable que posee la empresa en base a los procesos revisados (actividades de control), también identificar debilidades y deficiencias de control y finalmente realizar recomendaciones encaminadas a mejorar el control interno contable. En la última parte tenemos las conclusiones y recomendaciones que coadyuvarán a mejorar el Sistema de Control Interno en los procesos contable de la empresa.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsrestrictedAccesses_ES
dc.subjectCONTROLes_ES
dc.subjectINTERNOes_ES
dc.subjectPROCESOSes_ES
dc.subjectCONTABLESes_ES
dc.titleAplicación de control interno en los procesos contables de la empresa FRUTCON S.A.es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.unemi.cedula0914759576es_ES
dc.source.reponameRepositorio de la Universidad Estatal de Milagroes_ES
dc.source.instnameUniversidad Estatal de Milagroes_ES
Appears in Collections:Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA

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