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https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2678
Titel: | Estudio del control interno en el área administrativa-financiera y su incidencia en los resultados económicos de las Instituciones Educativas Particulares de la zona urbana del Cantón San Francisco de Milagro en el periodo 2013 |
Autoren: | Ramirez Granda, Roberth Fabian Heredero Hurtado, Kerly Leticia |
Stichwörter: | CONTROLES INTERNOS PROCESOS PROCEDIMIENTOS POLÍTICAS NORMAS RESULTADO ECONÓMICO |
Erscheinungsdatum: | Mär-2015 |
Zusammenfassung: | La presente investigación está estructurada por cinco capítulos donde se hace un despliegue de los procesos que permitieron presentar una solución a la problemática planteada en el capítulo I, se encuentra los objetivos de la investigación y su respectiva justificación en relación a su teoría. El capítulo II está conformado por el marco teórico, en el que se expone los antecedentes históricos y referenciales, con su respectiva fundamentación teórica de cada variable para luego establecer las hipótesis y operacionalización. A continuación en el capítulo III se expone la parte metodológica, en el cual se explica que su estudio es descriptivo, exploratorio y bibliográfico, especialmente de tipo cunticualitativo, empleándola como técnica a la encuesta con el referido instrumento que es el cuestionario. Al utilizar los instrumentos de recolección de datos se procesa la información e incorpora los cuadros y figuras para proceder con la lectura explicativa y observaciones de cada uno de ellos. En base a los resultados obtenidos en la encuesta permite que se corrobore la verificación de la hipótesis y en el capítulo V se muestra la propuesta que radica en el Diseño de Controles Internos para las Áreas Administrativa-Financiera de las Escuelas particulares, situada en ciudad de Milagro zona urbana, a mediante la implementación de procesos que conlleven a la segregación de tareas, señalar puntos débiles en actividades citadas y planteamientos de normas internas, que contribuya a la mejora de los resultados económicos de las Instituciones educativas; así también se implanta los aspectos como el impacto e indicadores, que permiten la oportunidad evaluación de los resultados de la propuesta luego que esta se ponga en práctica. |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2678 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
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ESTUDIO DEL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
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