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Titre: Sistema de control interno en la Gestión Administrativa - Financiera de la Cooperativa de taxis “Vencedores” del cantón Milagro, y su incidencia en la rentabilidad. Periodo 2021
Auteur(s): Borja Salinas, Ely Israel
Ronquillo Cabrera, Marìa Josè
Cevallos LLerena, Victor Alfonso
Mots-clés: CONTROL INTERNO
RENTABILIDAD
REGLAMENTO INTERNO
COOPERATIVA
SOCIOS
Date de publication: oct-2021
Résumé: El presente proyecto integrador tuvo como objetivo revisar el sistema de control interno a la gestión administrativa-financiera y su incidencia en la rentabilidad de la cooperativa de taxis VENCEDORES del cantón Milagro provincia del Guayas Ecuador 2020-2021 La problemática que presentaba la cooperativa de taxi surge a raíz que no cuenta con un modelo o procedimiento concreto de lo que debe ser el sistema de control interno no obstante existen lineamientos básicos como cartas memorandos reglas internas que contribuyen al logro de sus metas La investigación permitió establecer las variables Eficiencia Administrativa –Financiera Condiciones de Control Interno lo cual nos llevó a plantear la idea por defender Mejorando las condiciones de control interno en comunicación y prevención de riesgos se logrará una mejor eficiencia administrativa y financiera en la Cooperativa de Taxis VENCEDORES Una vez identificadas las variables de la investigación se realizó un estudio con un enfoque cualitativo y cuantitativo investigación de Campo y Bibliográfica consecuentemente se recogieron los datos a través de entrevistas a directivos y encuestas a los socios cuyos resultados reflejaron problemas en los procedimientos del control interno en la comunicación y evaluación de riesgo Concluyendo que a pesar que se lleva un control de ingresos y gastos y existe respaldo físico de recaudaciones no tiene un modelo o procedimiento específico de cómo debe ser un sistema de control interno que contribuyen al cumplimiento de sus objetivos
URI/URL: http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6278
Collection(s) :Tesis de Licenciatura en Contaduría y Auditoría CPA

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