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Titel: Estudio de las deficiencias del control interno en el inventario de las evidencias recuperadas de la policía judicial del Guayas para implantar nuevos procedimientos.
Autoren: Larrochelli Muñiz, Manuel Antonio
Barba Vallejo, Víctor Gonzalo
Stichwörter: ESTUDIO
CONTROL INTERNO
INVENTARIO
Erscheinungsdatum: 2012
Zusammenfassung: El objetivo de la presente investigación comprende un análisis del control interno de los inventarios de la bodega de evidencias de la Policía Judicial del Guayas, siendo esto el tema sensible y preocupante por la administración de esta unidad, ya que a diario ingresan bienes recuperados, y no cuenta con una buena planificación y gestión; tampoco cuenta con personal capacitado, o un manual de procedimientos de bodega, generado un problema grave por la falta de un adecuado control interno de inventarios que genere las garantías necesarias en la administración, manipulación y almacenaje de los bienes ingresados. El tema propuesto se relaciona con la aplicación del control interno de los inventarios de las evidencias recuperadas, el estudio realizado detalla la situación actual de esta área, realizando una propuesta para mejorar su funcionamiento. La investigación se enmarca dentro de una investigación de campo. La población está representada por la totalidad de los trabajadores involucrados en este proceso. La técnica utilizada fue la encuesta que permitió definir la situación real del control de inventario. Se dio cumplimiento a los objetivos específicos propuestos. De todo lo analizado se hace necesario y urgente que se implementen los nuevos procedimientos de bodega, siendo beneficiados la Institución, el personal que laboran en este departamento y la ciudadanía en general, pues se optimizan todos sus recursos y los bienes serán administrados, custodiados y manipulados por personal altamente capacitado y especializado evitando la destrucción o perdida de todos los bienes.
URI: http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/879
Enthalten in den Sammlungen:Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA



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