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Titel: Control interno a la cuenta caja en "Devies Corp S A" de la Ciudad de Milagro
Autoren: Guerrero Rivera, Absalón Wilberto
Terán Delgado, Elsy Dolores
Stichwörter: Control Interno
Organización
Salvaguardar
Monitoreo
Erscheinungsdatum: 2016
Zusammenfassung: "El presente trabajo nace como parte del examen Complexivo con la finalidad de aplicar investigación y demostrar las habilidades adquiridas durante estos 4 años en la Carrera de Contaduría Pública y Auditoría CPA. Estructurada de la siguiente manera: Capítulo I. Contiene el planteamiento del problema que se enfoca en la carencia de procesos o protocolos para salvaguardar el dinero que recauda la empresa DEVIES CORP S.A. de las ventas al por menor y mayor, siendo este segundo su principal fuente de ingresos. Capítulo II. Comprende el marco teórico y referencial que permite adquirir información básica y conceptual del control interno, sus principales componentes, así como las características que debe contener un papel de trabajo, fuente de evidencia para el auditor; esta información fue recabada de libros, páginas web, tesis con temas referentes a la investigación. Capítulo III. Es la propuesta que consistió en estructurar cuestionarios de control interno que se enfocará a obtener evidencia suficiente y contundente sobre el manejo de la cuenta caja, además la reducción de las deficiencias operativas y maximizar la eficiencia operativa de DEVIES CORP S.A, por la utilización de procesos con sus respectivos flujogramas para visualizar la ruta del control a aplicar."
URI: http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3351
Enthalten in den Sammlungen:Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA



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